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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5683-85-C108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
01- CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Contratación de erviciod eAseo para oficinas de Seremi de vivienda y Urbanismo de la Región de Ríos. |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SEREMI DE LOS RIOS |
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Razón Social |
SEREMI DE LOS RIOS
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R.U.T. |
61.979.090-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI DE LOS RIOS
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R.U.T. |
61.979.090-1 |
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Dirección de Facturación |
LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
57000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JUAN CARLOS GODOY MUNOZ PROMOCIONES Y SEGURIDAD E.
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R.U.T. |
76.000.431-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicios de limpieza de edificios | |
$ 300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.000
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$ 357.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.