Orden de Compra. Nº5683-85-C108 "01- CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI DE LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5683-85-C108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2008
Nombre de la Orden de Compra 01- CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Contratación de erviciod eAseo para oficinas de Seremi de vivienda y Urbanismo de la Región de Ríos.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS
Razón Social SEREMI DE LOS RIOS
R.U.T. 61.979.090-1
Dirección de Unidad de Compra LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI DE LOS RIOS
R.U.T. 61.979.090-1
Dirección de Facturación LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA
Comuna -1
Impuesto 57000
Dirección de Envío de la Factura LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUNOZ PROMOCIONES Y SEGURIDAD E.
R.U.T. 76.000.431-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicios de limpieza de edificios  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.000
TOTAL OC $ 357.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.