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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5683-91-CM08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC 02 por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Por catalogo Electrónico |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SEREMI DE LOS RIOS |
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Razón Social |
SEREMI DE LOS RIOS
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R.U.T. |
61.979.090-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA , Valdivia, VALDIVIA, Región de Los Ríos, Chile |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI DE LOS RIOS
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R.U.T. |
61.979.090-1 |
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Dirección de Facturación |
LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
16273,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
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R.U.T. |
96.928.510-k |
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Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15111510
| GAS LICUADO LIPIGAS CATALITICO 15 KG GAS LICUADO CILINDRO 15 KG CATALITICO | 7 | Unidad | GAS LICUADO LIPIGAS CATALITICO 15 KG GAS LICUADO CILINDRO 15 KG CATALITICO | Código: ;Región : XIV
;XV REGION(1) |
$ 12.236,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.652
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$ 85.652
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Total Neto
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$ 85.652
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.274
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 101.926
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.