Orden de Compra. Nº
5684-252-SE24
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OC 1 Repuestos,reparaciones,partida no considerada
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5684-252-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
OC 1 Repuestos,reparaciones,partida no considerada
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5684-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FCFM Campus Facultad
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Unidad de Fomento
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Beauchef Nº851, Unidad Administración e Infraestructura
Comuna
Santiago
Impuesto
22,4371
Dirección de Envío de la Factura
Beauchef Nº851, Unidad Administración e Infraestructura
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Home Control SpA
Razón Social
HOME CONTROL SPA
R.U.T.
96.943.160-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Home Control SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201708
Auditorio
1
Unidad no definida
AIRMEDIA SERIE 3 INSTALACION DE EQUIPO (NOTA PARTICULAR 1) MARCA CRESTON MODELO AM3-111 KIT
UF 88,09
UF 0,00
UF 0,00
UF 88,0900
UF 88,0900
30201708
Auditorio
1
Unidad no definida
FUENTE DE PODER 90W para DMPS MARCA CRESTRON PW-4818DU
UF 12,00
UF 0,00
UF 0,00
UF 12,0000
UF 12,0000
30201708
Auditorio
1
Unidad no definida
ADICIONAL HORARIO NOCTURNO POR TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO SE ADJUNTA ANEXO
UF 18,00
UF 0,00
UF 0,00
UF 18,0000
UF 18,0000
Total Neto
UF 118,0900
Descuento
UF 0,0000
Cargos
UF 0,0000
IVA
19
%
UF 22,4371
TOTAL OC
UF 140,5271
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.