Orden de Compra. Nº5684-252-SE24 "OC 1 Repuestos,reparaciones,partida no considerada"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5684-252-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2024
Nombre de la Orden de Compra OC 1 Repuestos,reparaciones,partida no considerada
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5684-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM Campus Facultad
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef Nº851, Unidad Administración e Infraestructura
Comuna Santiago
Impuesto 22,4371
Dirección de Envío de la Factura Beauchef Nº851, Unidad Administración e Infraestructura
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Home Control SpA
Razón Social HOME CONTROL SPA
R.U.T. 96.943.160-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Home Control SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201708
Auditorio1Unidad no definida AIRMEDIA SERIE 3 INSTALACION DE EQUIPO (NOTA PARTICULAR 1) MARCA CRESTON MODELO AM3-111 KIT UF 88,09 UF 0,00 UF 0,00 UF 88,0900 UF 88,0900
30201708
Auditorio1Unidad no definida FUENTE DE PODER 90W para DMPS MARCA CRESTRON PW-4818DU UF 12,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 12,0000 UF 12,0000
30201708
Auditorio1Unidad no definida ADICIONAL HORARIO NOCTURNO POR TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO SE ADJUNTA ANEXO UF 18,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 18,0000 UF 18,0000
Total Neto UF 118,0900
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 22,4371
TOTAL OC UF 140,5271


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.