|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5684-326-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
5684-260-COT25/ Señalética de aves y flora nativa |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FCFM Campus Facultad |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Beauchef 850 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
1083000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Beauchef 850 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EJE-Z Diseño |
|
Razón Social |
DISENO Y PUBLICIDAD ANA MARTINEZ RODRIGUEZ E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.428.176-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EJE-Z Diseño |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101501
| Letreros publicitarios | 15 | Unidad | Estaciones para la señalización de flora nativa
Adjuntar cotización formal, ficha técnica y plazo de entrega de los productos. | |
$ 300.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.500.000
|
$ 4.500.000
|
82101501
| Letreros publicitarios | 3 | Unidad | Estaciones para la señalización de aves
Adjuntar cotización formal, ficha técnica y plazo de entrega de los productos. | |
$ 400.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.200.000
|
$ 1.200.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.083.000
|
|
$ 6.783.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.