Orden de Compra. Nº5684-41-SE26 "9/36"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5684-41-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2026
Nombre de la Orden de Compra 9/36
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5684-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM Campus Facultad
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03
Comuna Santiago
Impuesto 3,38656
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor O´kuinghttons Ingeniería
Razón Social INGENIERIA MARCELO OKUINGHTTONS AVARIA E.I.R.L.
R.U.T. 76.054.577-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal O´kuinghttons Ingeniería
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaMantención Preventiva y Correctiva Según Anexo N°3AMantención Preventiva y Correctiva Según Anexo N°3A UF 17,82 UF 0,00 UF 0,00 UF 17,8240 UF 17,8240
Total Neto UF 17,8240
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 3,3866
TOTAL OC UF 21,2106


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.