|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5684-46-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-09-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5684-42-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5684-42-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Campus Facultad - FCFM |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Beauchef 850 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Beauchef 850, torre central 6º piso administración |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
142120 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Beauchef 850, torre central 6º piso administración |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-09-2009 |
|
|
|
Proveedor |
taller jepro |
|
Razón Social |
juan nero saravia soto
|
|
R.U.T. |
10.328.879-7 |
|
Sucursal |
taller jepro |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56121006
| Bancos o banquetas tapizadas | 88 | Unidad | Reparación de sillas de establecimiento de educación superior | |
$ 8.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 748.000
|
$ 748.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 748.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 142.120
|
|
$ 890.120
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.