Orden de Compra. Nº5684-57-SE26 "Servicio de mantenimiento preventivo sist climatiz"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5684-57-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantenimiento preventivo sist climatiz
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM Campus Facultad
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850
Comuna Santiago
Impuesto 1,52
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSTAPLAN SERVICE Ltda.
Razón Social SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INSTAPLAN LIMITADA
R.U.T. 76.094.285-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSTAPLAN SERVICE Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1Unidad no definida ITEM 2: REPUESTOS Y REPARACIONES COTIZACION: ST- 571- ORE- 525 V0 "Visita de emergencia"--- OT 78905 UF 8,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 8,0000 UF 8,0000
Total Neto UF 8,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 1,5200
TOTAL OC UF 9,5200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.