Orden de Compra. Nº
5684-604-SE24
"
Reparaciones
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5684-604-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
Reparaciones
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5684-1-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FCFM Campus Facultad
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Unidad de Fomento
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03
Comuna
*
Impuesto
9,77094
Dirección de Envío de la Factura
Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz
Razón Social
FABRIMETAL S A
R.U.T.
85.233.500-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
1
Unidad no definida
Suministro e instalación de ventilador de cabina.
Presupuesto PSPP 3339-1024 Suministro e instalación de ventilador de cabina.
UF 5,71
UF 0,00
UF 0,00
UF 5,7140
UF 5,7140
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
1
Unidad no definida
Suministro e instalación de ventilador de cabina.
PSPP 3340-1024 Suministro e instalación de ventilador de cabina.
UF 5,71
UF 0,00
UF 0,00
UF 5,7140
UF 5,7140
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
1
Unidad no definida
Suministro e instalación de ventilador de cabina.
Presupuesto PSPP 3342-1024 Suministro e instalación de ventilador de cabina.
UF 5,71
UF 0,00
UF 0,00
UF 5,7140
UF 5,7140
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
1
Unidad no definida
Suministro e instalación de ventilador de cabina.
Presupuesto PSPP 3343-1024 Suministro e instalación de ventilador de cabina.
UF 5,71
UF 0,00
UF 0,00
UF 5,7140
UF 5,7140
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
1
Unidad no definida
Suministro e instalación de ventilador de cabina.
Presupuesto PSPP 3344-1024 Suministro e instalación de ventilador de cabina.
UF 5,71
UF 0,00
UF 0,00
UF 5,7140
UF 5,7140
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
1
Unidad no definida
Suministro e instalación de ventilador de cabina.
Presupuesto PSPP 3345-1024 Suministro e instalación de ventilador de cabina.
UF 5,71
UF 0,00
UF 0,00
UF 5,7140
UF 5,7140
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
1
Unidad no definida
Suministro e instalación de ventilador de cabina.
Presupuesto PSPP 3346-1024 Suministro e instalación de ventilador de cabina.
UF 5,71
UF 0,00
UF 0,00
UF 5,7140
UF 5,7140
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
1
Unidad no definida
Suministro e instalación de ventilador de cabina.
PSPP 3341-1024 Suministro e instalación de ventilador de cabina.
UF 5,71
UF 0,00
UF 0,00
UF 5,7140
UF 5,7140
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
1
Unidad
Suministro e instalación de ventilador de cabina.
Presupuesto PSPP 3338-1024 Suministro e instalación de ventilador de cabina.
UF 5,71
UF 0,00
UF 0,00
UF 5,7140
UF 5,7140
Total Neto
UF 51,4260
Descuento
UF 0,0000
Cargos
UF 0,0000
IVA
19
%
UF 9,7709
TOTAL OC
UF 61,1969
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.