Orden de Compra. Nº568658-1515-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-1841-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 568658-1515-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-1841-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARRO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.872.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.872.300-2
Dirección de Facturación 10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
Comuna Viña del Mar
Impuesto 242035
Dirección de Envío de la Factura 10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AFERRECON
Razón Social AFERRECON SPA
R.U.T. 77.288.521-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AFERRECON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191506
Discos abrasivos8UnidadDISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2"  $ 10.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.600 $ 85.600
31161503
Clavo-tornillo1CajaTORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 12X2 PULGADAS, de 500 UNIDADES  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
31162301
Perfiles de montaje1UnidadFIERRO PERFIL PLETINA 100X5MM, DE 6 METROS DE LARGO  $ 24.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.821 $ 24.821
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica10CajaCAJA CERÁMICA 30X60 CMS COLOR BLANCO DE 1,62M2  $ 12.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.380 $ 120.380
31201615
Activadores del adhesivo6SacoADHESIVO CERÁMICO ALTO TRÁFICO DE 25 KG  $ 7.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.136 $ 47.136
31201615
Activadores del adhesivo6BolsaFRAGÜE COLOR BLANCO DE 1 KG  $ 903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.418 $ 5.418
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS MULTIUSO 4 PULGADAS  $ 2.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.488 $ 9.488
31162301
Perfiles de montaje42UnidadPERFIL CUADRADO ACERO 40X40X2MM, CADA UNIDAD TRAE 6 METROS DE LARGO  $ 13.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.296 $ 562.296
31341113
Conjuntos de planchas soldadas con latón35UnidadPLANCHAS ZINCALUM 5V 0,35 X 89,5 X 3 METROS DE LARGO.  $ 7.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.710 $ 269.710
31211701
Esmaltes5TarroESMALTE SINTÉTICO BLANCO SEMIBRILLANTE  $ 25.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.520 $ 129.520
Total Neto $ 1.273.869
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.035
TOTAL OC $ 1.515.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.