Orden de Compra. Nº
568658-1974-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-2314-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
568658-1974-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-2314-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARRO
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T.
70.872.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T.
70.872.300-2
Dirección de Facturación
10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
71404
Dirección de Envío de la Factura
10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
R.U.T.
77.821.226-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
AGUARRAS MINERAL 1 LT
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
46181802
Lentes de protección
6
Unidad
LENTE GRIS ZOOM
$ 2.898,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.388
$ 17.388
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO MICROFIBRA 18CM
$ 2.888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.552
$ 11.552
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA MULTIPROPOSITO 4"
$ 2.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.332
$ 7.332
31211508
Pinturas acrílicas
1
Unidad
PINTURA ALTO TRAFICO BASE SOLVENTE ACRILICA ESTIRINADA - COLOR AMARILLLO - 4 GALONES
$ 96.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.444
$ 96.444
31211508
Pinturas acrílicas
1
Unidad
PINTURA ALTO TRAFICO BASE SOLVENTE ACRILICA ESTIRINADA - COLOR AZUL - 4 GALONES
$ 98.888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.888
$ 98.888
31211508
Pinturas acrílicas
1
Unidad
PINTURA ALTO TRAFICO BASE SOLVENTE ACRILICA ESTIRINADA - COLOR BLANCO - 4 GALONES
$ 96.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.444
$ 96.444
31201515
Cintas de papel
2
Unidad
CINTA PARA ENMASCARAR 50MM 50M
$ 2.888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.776
$ 5.776
30103605
Tablas de madera
6
Unidad
PINO CERTIFICADO SECO CEPILLADO 1X4 3,2M
$ 2.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.740
$ 16.740
31201515
Cintas de papel
2
Unidad
CINTA PARA ENMASCARAR 25MM 50M
$ 1.904,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.808
$ 3.808
31211901
Paños para herramientas
1
kilogramo
PAÑO LIMPIEZA 1KG
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
46181504
Guantes protectores
10
Par
GUANTE MULTIPROPOSITO
$ 1.494,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.940
$ 14.940
Total Neto
$ 375.812
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.404
TOTAL OC
$ 447.216
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.