Orden de Compra. Nº568658-1974-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-2314-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 568658-1974-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-2314-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARRO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.872.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.872.300-2
Dirección de Facturación 10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
Comuna Viña del Mar
Impuesto 71404
Dirección de Envío de la Factura 10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
R.U.T. 77.821.226-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAGUARRAS MINERAL 1 LT  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
46181802
Lentes de protección6UnidadLENTE GRIS ZOOM  $ 2.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.388 $ 17.388
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO MICROFIBRA 18CM  $ 2.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.552 $ 11.552
31211904
Brochas3UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO 4"  $ 2.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.332 $ 7.332
31211508
Pinturas acrílicas1UnidadPINTURA ALTO TRAFICO BASE SOLVENTE ACRILICA ESTIRINADA - COLOR AMARILLLO - 4 GALONES  $ 96.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.444 $ 96.444
31211508
Pinturas acrílicas1UnidadPINTURA ALTO TRAFICO BASE SOLVENTE ACRILICA ESTIRINADA - COLOR AZUL - 4 GALONES  $ 98.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.888 $ 98.888
31211508
Pinturas acrílicas1UnidadPINTURA ALTO TRAFICO BASE SOLVENTE ACRILICA ESTIRINADA - COLOR BLANCO - 4 GALONES   $ 96.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.444 $ 96.444
31201515
Cintas de papel2UnidadCINTA PARA ENMASCARAR 50MM 50M  $ 2.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.776 $ 5.776
30103605
Tablas de madera6UnidadPINO CERTIFICADO SECO CEPILLADO 1X4 3,2M  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.740
31201515
Cintas de papel2UnidadCINTA PARA ENMASCARAR 25MM 50M  $ 1.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.808 $ 3.808
31211901
Paños para herramientas1kilogramoPAÑO LIMPIEZA 1KG  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
46181504
Guantes protectores10ParGUANTE MULTIPROPOSITO  $ 1.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.940 $ 14.940
Total Neto $ 375.812
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.404
TOTAL OC $ 447.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.