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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
568658-199-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-251-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
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R.U.T. |
70.872.300-2 |
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Dirección de Facturación |
10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
7600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
S.E.R.V.A.R. SPA |
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Razón Social |
S.E.R.V.A.R. SPA
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R.U.T. |
77.403.613-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
S.E.R.V.A.R. SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41103011
| Refrigeradores o congeladores de uso general | 1 | Unidad | Mantención preventiva refrigerador congelador marca Mademsa Nordik 2500,limpieza de condensador,evaporadora,chequeo temperatura,de consumo eléctrico compresor ,limpieza circuito desague,limpieza y chequeo ventilador,pruebas operacionales,todo esto a realizarse en centro de salud CECOSF Sergio Donoso,Achupallas,Viña del Mar | |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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Total Neto
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$ 40.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.600
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$ 47.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.