Orden de Compra. Nº568658-543-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-661-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 568658-543-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-661-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARRO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.872.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.872.300-2
Dirección de Facturación CESFAM LUSITANIA-Calle Bellavista 1228 ,Miraflores
Comuna Viña del Mar
Impuesto 88464
Dirección de Envío de la Factura CESFAM LUSITANIA-Calle Bellavista 1228 ,Miraflores
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GAIFER
Razón Social GAIFER SPA
R.U.T. 77.122.944-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GAIFER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadSELLANTE ACRILICO 5 GL BLANCO  $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
31201602
Pastas3UnidadPASTA MURO DE INTERIOR 25 KG  $ 19.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.200 $ 58.200
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadANTICORROSIVO BLANCO 1 GALON  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31211904
Brochas6UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO 3"  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO CHIPORRO 5X18 CM  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE SINTETICO BRILLANTE 5 GALONES BLANCO  $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
31211501
Pinturas al esmalte10UnidadESMALTE AL AGUA SEMIBRILLANTE 1 GALON GRIS  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
31191501
Papeles de lija1PackPACK DE 25 LIJAS PARA MADERA GRANO 80  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 465.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.464
TOTAL OC $ 554.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.