|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
568658-671-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-763-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
|
|
R.U.T. |
70.872.300-2 |
|
Dirección de Facturación |
10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
17100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
E.M.I soluciones de calidad |
|
Razón Social |
JUAN CARLOS BURGOS ORTIZ
|
|
R.U.T. |
17.844.402-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
E.M.I soluciones de calidad |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 2 | Unidad | Se requiere mantención preventiva de 2 equipos de aire acondicionados marca Clark,split muro ubicados en box de farmacia y box UAPO de centro de salud CREA,Viña del Mar. | |
$ 45.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.000
|
$ 90.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.100
|
|
$ 107.100
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.