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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
568658-748-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-651-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
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R.U.T. |
70.872.300-2 |
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Dirección de Facturación |
10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
135126 |
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Dirección de Envío de la Factura |
10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Robusta SpA |
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Razón Social |
ROBUSTA SPA
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R.U.T. |
77.901.569-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Robusta SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41123403
| Goteros de dosificación | 17 | Pack | 110 und. Frasco de vidrio gotario ámbar 30 ml | |
$ 35.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 596.530
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$ 596.530
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39111517
| Velas de Cera | 6 | Pack | VELAS TEALIGHT 50 UNIDADES | |
$ 9.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.880
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$ 59.880
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41123403
| Goteros de dosificación | 1 | Pack | 110 und. Frasco de vidrio spray ámbar 30 ml | |
$ 54.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.780
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$ 54.780
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Total Neto
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$ 711.190
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.126
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$ 846.316
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.