Orden de Compra. Nº
568658-932-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-950-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
568658-932-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-950-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARRO
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T.
70.872.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T.
70.872.300-2
Dirección de Facturación
10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
217799
Dirección de Envío de la Factura
10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Clan Dent
Razón Social
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA
R.U.T.
77.371.920-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Clan Dent
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno
10
Unidad
AGUA OXIGENADA Fr x LT - Con el objetivo de dar cumplimiento a la Norma Técnica N°226, se debe incluir en las facturas y guías de despacho:*Concepto de “dispositivo médico” debe indicarse explicito, *Modelo del dispositivo médico, *Número de lote o de serie, *Fecha de vencimiento: Debe figurar en el documento respectivo.
$ 3.825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.250
$ 38.250
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas
5000
Unidad
AGUJA 7/8 ( CORTA O 30G) DES.P/CARPULE - Con el objetivo de dar cumplimiento a la Norma Técnica N°226, se debe incluir en las facturas y guías de despacho:*Concepto de “dispositivo médico” debe indicarse explicito, *Modelo del dispositivo médico, *Número de lote o de serie, *Fecha de vencimiento: Debe figurar en el documento respectivo.
$ 62,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.000
$ 310.000
42272504
Sets o kits de anestesia
10
Unidad
ANESTESICO TOPICO LIQUIDO 15% FC 20 ml SPRAY - Con el objetivo de dar cumplimiento a la Norma Técnica N°226, se debe incluir en las facturas y guías de despacho:*Concepto de “dispositivo médico” debe indicarse explicito, *Modelo del dispositivo médico, *Número de lote o de serie, *Fecha de vencimiento: Debe figurar en el documento respectivo.
$ 60.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 608.400
$ 608.400
51102707
Gluconato de clorhexidina
20
Unidad
COLUTORIO DE CLORHEXIDINA 0,12%, BIDON - Con el objetivo de dar cumplimiento a la Norma Técnica N°226, se debe incluir en las facturas y guías de despacho:*Concepto de “dispositivo médico” debe indicarse explicito, *Modelo del dispositivo médico, *Número de lote o de serie, *Fecha de vencimiento: Debe figurar en el documento respectivo.
$ 9.483,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.660
$ 189.660
Total Neto
$ 1.146.310
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 217.799
TOTAL OC
$ 1.364.109
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.