Orden de Compra. Nº568658-932-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-950-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 568658-932-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-950-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARRO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.872.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.872.300-2
Dirección de Facturación 10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
Comuna Viña del Mar
Impuesto 217799
Dirección de Envío de la Factura 10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clan Dent
Razón Social CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA
R.U.T. 77.371.920-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Clan Dent
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno10UnidadAGUA OXIGENADA Fr x LT - Con el objetivo de dar cumplimiento a la Norma Técnica N°226, se debe incluir en las facturas y guías de despacho:*Concepto de “dispositivo médico” debe indicarse explicito, *Modelo del dispositivo médico, *Número de lote o de serie, *Fecha de vencimiento: Debe figurar en el documento respectivo.  $ 3.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.250 $ 38.250
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas5000UnidadAGUJA 7/8 ( CORTA O 30G) DES.P/CARPULE - Con el objetivo de dar cumplimiento a la Norma Técnica N°226, se debe incluir en las facturas y guías de despacho:*Concepto de “dispositivo médico” debe indicarse explicito, *Modelo del dispositivo médico, *Número de lote o de serie, *Fecha de vencimiento: Debe figurar en el documento respectivo.  $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
42272504
Sets o kits de anestesia10UnidadANESTESICO TOPICO LIQUIDO 15% FC 20 ml SPRAY - Con el objetivo de dar cumplimiento a la Norma Técnica N°226, se debe incluir en las facturas y guías de despacho:*Concepto de “dispositivo médico” debe indicarse explicito, *Modelo del dispositivo médico, *Número de lote o de serie, *Fecha de vencimiento: Debe figurar en el documento respectivo.  $ 60.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.400 $ 608.400
51102707
Gluconato de clorhexidina20UnidadCOLUTORIO DE CLORHEXIDINA 0,12%, BIDON - Con el objetivo de dar cumplimiento a la Norma Técnica N°226, se debe incluir en las facturas y guías de despacho:*Concepto de “dispositivo médico” debe indicarse explicito, *Modelo del dispositivo médico, *Número de lote o de serie, *Fecha de vencimiento: Debe figurar en el documento respectivo.  $ 9.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.660 $ 189.660
Total Neto $ 1.146.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 217.799
TOTAL OC $ 1.364.109


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.