Orden de Compra. Nº
568658-934-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-972-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
568658-934-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-972-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARRO
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T.
70.872.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T.
70.872.300-2
Dirección de Facturación
10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
80750
Dirección de Envío de la Factura
10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Insumedent
Razón Social
INSUMEDENT S.P.A.
R.U.T.
76.712.267-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Insumedent
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales
5
Unidad
COMPOSITE FOTOCURADO B-3 1 x UN - Con el objetivo de dar cumplimiento a la Norma Técnica N°226, se debe incluir en las facturas y guías de despacho:*Concepto de “dispositivo médico” debe indicarse explicito, *Modelo del dispositivo médico, *Número de lote o de serie, *Fecha de vencimiento: Debe figurar en el documento respectivo.
$ 26.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales
5
Unidad
COMPOSITE FOTOCURADO C-2 1 x UN - Con el objetivo de dar cumplimiento a la Norma Técnica N°226, se debe incluir en las facturas y guías de despacho:*Concepto de “dispositivo médico” debe indicarse explicito, *Modelo del dispositivo médico, *Número de lote o de serie, *Fecha de vencimiento: Debe figurar en el documento respectivo.
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
42151664
Discos cortadores o separadores dentales
100
Unidad
DISCO SOFLEX PLASTICO GRANO GRUESOTAMAÑO Ø 12,7 - Con el objetivo de dar cumplimiento a la Norma Técnica N°226, se debe incluir en las facturas y guías de despacho:*Concepto de “dispositivo médico” debe indicarse explicito, *Modelo del dispositivo médico, *Número de lote o de serie, *Fecha de vencimiento: Debe figurar en el documento respectivo.
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
42151624
Piezas de mano dentales o accesorios
10
Unidad
ESCOB. P/ Contraangulo COPA NYLON CHICA BLANDA 100 pcs - Con el objetivo de dar cumplimiento a la Norma Técnica N°226, se debe incluir en las facturas y guías de despacho:*Concepto de “dispositivo médico” debe indicarse explicito, *Modelo del dispositivo médico, *Número de lote o de serie, *Fecha de vencimiento: Debe figurar en el documento respectivo.
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
Total Neto
$ 425.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 80.750
TOTAL OC
$ 505.750
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.