Orden de Compra. Nº5687-106-AG20 "Servicio de confección e instalación de cortinas a compra ágil: 5687-23-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION XV REG
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5687-106-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicio de confección e instalación de cortinas a compra ágil: 5687-23-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL XV ARICA PARINACOTA
Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION XV REG
R.U.T. 61.978.920-2
Dirección de Unidad de Compra San Martin N°800 3er piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 181 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION XV REG
R.U.T. 61.978.920-2
Dirección de Facturación San Martin N°800 3er piso
Comuna Arica
Impuesto 215691,04
Dirección de Envío de la Factura San Martin N°800 3er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Requerimiento
Servicio de confección e instalación de cortinas tipo rolex para oficinas de la dirección regional SRCeI XV.
Por instrucción de la Circular N° 9  de la DIPRES, sobre nuevo proceso de pago centralizado TGR, todas la facturas electrónicas serán pagadas centralizadamente por la Tesorería General de la Republica, una vez recepcionadas conforme y registrada por nuestro Servicio en la plataforma de SIGFE II.

IMPORTANTE

El ID de la OC debe ser incluido correctamente en la factura para la posterior lectura de esta plataforma, este debe ser insertado en el campo 801, según el formato xml de una factura SII, ya que de lo contrario afectaría el proceso automático de devengo y vinculación de documentos.

Recuerde que el monto de la factura DEBE coincidir con el monto aceptado de la orden de compra

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos
Razón Social DECOSUN SPA
R.U.T. 76.928.388-9
Sucursal Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas16Unidadservicio de instalación de cortinas  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16 $ 16
52131501
Cortinas16Unidadcortinas Roller Duo  $ 70.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.135.200 $ 1.135.200
Total Neto $ 1.135.216
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.691
TOTAL OC $ 1.350.907


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.499.191-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.584.470-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.928.388-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.