Orden de Compra. Nº5687-45-AG21 "Compra de materiales de aseo para oficinas regionales, compra ágil: 5687-36-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION XV REG
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5687-45-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2021
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo para oficinas regionales, compra ágil: 5687-36-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL XV ARICA PARINACOTA
Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION XV REG
R.U.T. 61.978.920-2
Dirección de Unidad de Compra San Martin N°800 3er piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 129
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION XV REG
R.U.T. 61.978.920-2
Dirección de Facturación San Martin N° 800 3er. piso Comuna Arica Region XV.
Comuna Arica
Impuesto 220922,69
Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 800 3er. piso Comuna Arica Region XV.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2021
TítuloDescripción
Requerimiento

Por instrucción de la Circular N° 9  de la DIPRES, sobre nuevo proceso de pago centralizado TGR, todas la facturas electrónicas serán pagadas centralizadamente por la Tesorería General de la Republica, una vez recepcionadas conforme y registrada por nuestro Servicio en la plataforma de SIGFE II.

 

IMPORTANTE

 

El ID de la OC debe ser incluido correctamente en la factura para la posterior lectura de esta plataforma, este debe ser insertado en el campo 801, según el formato xml de una factura SII, ya que de lo contrario afectaría el proceso automático de devengo y vinculación de documentos.

 

Recuerde que el monto de la factura DEBE coincidir con el monto aceptado de la orden de compra

 

Se adjunta carta DFP N° 12.2021 sobre condiciones generales de pago centralizado TGR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos1UnidadMateriales de aseo (ver listado de productos requeridos en archivo adjunto))  $ 1.162.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.162.751 $ 1.162.751
Total Neto $ 1.162.751
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.923
TOTAL OC $ 1.383.674


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.