Orden de Compra. Nº5688-199-CM18 "Materiales remodelación baños Máfil y SJ Mariquina Proveedor Luvaly"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION REGIONAL XIV REGION DE LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5688-199-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales remodelación baños Máfil y SJ Mariquina Proveedor Luvaly
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL XIV REGION DE LOS RIOS
Razón Social DIRECCION REGIONAL XIV REGION DE LOS RIOS
R.U.T. 61.978.910-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ramón Picarte 786-B Valdivia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00383 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION REGIONAL XIV REGION DE LOS RIOS
R.U.T. 61.978.910-5
Dirección de Facturación AV. RAMON PICARTE 786-B
Comuna Valdivia
Impuesto 17657
Dirección de Envío de la Factura AV. RAMON PICARTE 786-B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
2239-10-LP12
Siliconas2 (1152069 )SILICONA HENKEL ELASTOSELLO 700 BLANCO 300 ML 1174618(1152069) SILICONA HENKEL ELASTOSELLO 700 BLANCO 300 ML ; Código: 010108003; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
40141702
2239-10-LP12
Grifos2 (1426735 )MONOMANDO BANO TAUMM FUNSTER UNIDAD 1428922(1426735) MONOMANDO BANO TAUMM FUNSTER UNIDAD; Código: 010304021; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.930 $ 22.930
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte3 (1026915 )ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROFESIONAL GALON 1047107(1026915) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROFESIONAL GALON; Código: 011713004; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.001 $ 65.001
Total Neto $ 93.871
Descuento $ 939
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.657
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 110.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.