Orden de Compra. Nº568963-270-SE25 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE PUNTOS DE ENCUENTRO PARA LA CERTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL FONDO DE CESANTÍA SOLIDARIO 2025 EN LAS REGIONES DE ANTOFAGASTA VALPARAÍSO METROPOLITANA Y LA ARAUCANÍA"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 568963-270-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCCIÓN ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE PUNTOS DE ENCUENTRO PARA LA CERTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL FONDO DE CESANTÍA SOLIDARIO 2025 EN LAS REGIONES DE ANTOFAGASTA VALPARAÍSO METROPOLITANA Y LA ARAUCANÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 568963-26-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CSNCCL
Razón Social COMISION DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES
R.U.T. 61.979.610-1
Dirección de Unidad de Compra MIRAFLORES 130 PISO 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 488 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMISION DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES
R.U.T. 61.979.610-1
Dirección de Facturación Miraflores 130, piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 10058823,44
Dirección de Envío de la Factura Miraflores 130, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BajoZeroProducciones
Razón Social XIMENA LORETO OSORIO SOTO
R.U.T. 12.873.312-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BajoZeroProducciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadDe acuerdo a bases administrativas, técnicas y sus anexos (varios eventos región metropolitana y regiones)Experiencia y calidad de servicio Valor NETO $ 52.941.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941.176 $ 52.941.176
Total Neto $ 52.941.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.058.823
TOTAL OC $ 62.999.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.