Orden de Compra. Nº5690-220-SE25 "SC 153, 185, 191 ADQUISICION DE VARIEDAD DE ARTICULOS SAG TARAPACÁ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5690-220-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SC 153, 185, 191 ADQUISICION DE VARIEDAD DE ARTICULOS SAG TARAPACÁ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5690-30-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Tarapacá
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende N° 3366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C-15077 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 3366
Comuna Iquique
Impuesto 32376
Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 3366
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
R.U.T. 92.288.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua10BotellaAgua oxigenada 1 litroATSOXI006 AGUA OXIGENADA 10V X 1000 CC;MARCA: DIFEM ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 12 UNIDADES ANTISEPTICO $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
51142619
Alcohol aromático de amoniaco10BotellaAlcohol desnaturalizado al 70° de 1 litroATSALC050 DIFEM ALCOHOL DES 70 1000 CC;MARCA: DIFEM ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 12 $ 3.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.600 $ 38.600
42142502
Agujas para anestesia10CajaCaja agujas tipo Venoject 21G o similar de 100 unidadesLABAGU002 AGUJA PARA TOMA MULTIPLE 21G X 1' (360212);MARCA: BECTON DICKINSON ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 100 UNIDADES BD. SISTEMA VACUTAINER $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 170.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.376
TOTAL OC $ 202.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.