Orden de Compra. Nº5693-103-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5693-18-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio de Salud Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5693-103-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5693-18-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5693-18-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad SAMU
Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 1228
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Avda. Bulnes Nº 0255
Comuna Punta Arenas
Impuesto 38000
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes Nº 0255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOR CHILE S A
Razón Social TOR CHILE S A
R.U.T. 78.634.250-3
Sucursal TOR CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142119
Instrumental para hipotermia20UnidadFrazadas isotermicas  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.000
TOTAL OC $ 238.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.