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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5693-151-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-08-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5693-6-R117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5693-6-R117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad SAMU |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro Navarro Nº 820 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Contra recepción conforme de los servicios contratados. A mes vencido |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro Nº 820 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
1263879,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro Nº 820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Epsa Limitada |
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Razón Social |
ARANCIBIA MCLEOD Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.602.560-7 |
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Sucursal |
Epsa Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 9 | Mes | Servicio de aseo y mantención General del Centro Regulador Samu. Desde el 06-07-2017 al 30-03-2018. | VALOR NETO MENSUAL |
$ 739.111,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.651.999
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$ 6.651.999
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Total Neto
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$ 6.651.999
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.263.880
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$ 7.915.879
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.