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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5693-53-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-03-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5693-6-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5693-6-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad SAMU |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro Navarro Nº 820 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
A 45 días según circular número 34 del 2011 y circular número 11 del 2014 del Ministerio de Hacienda. Contra entrega conforme de la factura y recepción conforme de los productos yo servicios contratados. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro Nº 820 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
1128600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro Nº 820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INDAFA |
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Razón Social |
PATRICIO SEPÚLVEDA
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R.U.T. |
18.108.478-2 |
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Sucursal |
INDAFA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 12 | Mes | Servicio de aseo y mantención General del Centro Regulador Samu. Desde el 01-04-2017 al 30-03-2018. | Servicio de Aseo SAMU |
$ 495.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.940.000
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$ 5.940.000
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Total Neto
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$ 5.940.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.128.600
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$ 7.068.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.