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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5697-17-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5697-1-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5697-1-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
-Plazo Pago: Pago a 45 días corridos a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada. - |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro Nº 820 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
99255,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro Nº 820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAROLINA ANDREA |
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Razón Social |
CAROLINA ANDREA BRAVO FLORES
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R.U.T. |
15.333.123-5 |
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Sucursal |
CAROLINA ANDREA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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51102707
| Gluconato de clorhexidina | 3 | Bidón | 3 bidones clorhexidina al 0,12% de 3,8 lt | ORALGENE 0,12% COLUTORIO. PRESENTACION BIDON 3.8 LITROS. MARCA MAVER |
$ 11.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.500
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$ 34.500
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42152503
| Suministros de dique dental | 1 | Caja | 1 caja goma dique | GOMA DIQUE RUBBER CARE. CAJA 52 LAMINAS |
$ 6.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.639
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$ 6.639
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51142904
| Lidocaína | 30 | Caja | 30 cajas de 50 un.de anestesia al 2% lidocaína uso odontológico | ANESTESIA 2% OCTOCAINE . MARCA NOVOCOL . TV. PRESENTACION CAJA 50 UNIDADES |
$ 16.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 481.260
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$ 481.260
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Total Neto
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$ 522.399
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.256
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$ 621.655
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.