Orden de Compra. Nº5697-2-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5697-1-L115"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5697-2-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5697-1-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5697-1-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PRAIS
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 1228
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Sarmiento Nº 893
Comuna Punta Arenas
Impuesto 25517
Dirección de Envío de la Factura Sarmiento Nº 893
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paulo Benito
Razón Social Paulo Benito Donoso Reveco
R.U.T. 12.721.216-3
Sucursal Paulo Benito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas17UnidadLentes ópticos según recetas adjuntas.estuche y gamuza $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.300 $ 134.300
Total Neto $ 134.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.517
TOTAL OC $ 159.817


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.