|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5697-41-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5697-4-LE17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5697-4-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Pago a 45 días a contar de recepción conforme de los productos yo servicios contratados. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
|
|
R.U.T. |
61.607.900-k |
|
Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro Nº 820 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
1186094 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro Nº 820 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Jose Mansilla |
|
Razón Social |
JOSE GERARDO MANSILLA MANSILLA
|
|
R.U.T. |
7.658.290-4 |
|
Sucursal |
Jose Mansilla |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131601
| Construcción de locales, plantas comerciales o industriales | 1 | Unidad | Servicio de instalación carro dental según términos de referencia adjuntos | SEGUN EETT |
$ 6.242.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.242.600
|
$ 6.242.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.242.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.186.094
|
|
$ 7.428.694
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.