|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5701-107-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE 5 CAJAS FUERTES 39X35X36 DPTO P.3. N.C.U.190737729 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección General de Carabineros de Chile
|
|
R.U.T. |
60.505.000-K |
|
Dirección de Facturación |
Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
133637,26 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
REMEPAQ LTDA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL REMEPAQ LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.431.734-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
REMEPAQ LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31261503
| Cubiertas y cajas de acero | 5 | Unidad | CAJA FUERTE
INTERIOR 38X34X31
EXTERIOR 39X35X36
ACERO BLINDADO
SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL | |
$ 138.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 694.950
|
$ 694.950
|
|
|
Total Neto
|
$ 694.950
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 8.404
|
|
IVA 19 %
|
$ 133.637
|
|
$ 836.991
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.