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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5702-1069-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIRECCION REGIONAL, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Direc.Reg.Arica y Parinacota
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R.U.T. |
61.979.020-0 |
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Dirección de Facturación |
Rafael Sotomayor N° 798 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
63057,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rafael Sotomayor N° 798 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Libreria Diego SPA |
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Razón Social |
LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DIEGO SPA
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R.U.T. |
77.743.542-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Libreria Diego SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122019
| Cajas de archivo o accesorios | 63 | Unidad | Cajas de archivos americanas, capacidad para 4 archivadores | |
$ 1.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.779
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$ 121.779
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14111525
| Papel multiuso | 50 | Unidad | Papel multiuso oficio, 500 hojas, 75 G/M2, papel de alta calidad para imprimir y fotocopiar | |
$ 4.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.100
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$ 210.100
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Total Neto
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$ 331.879
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.057
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$ 394.936
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.