Orden de Compra. Nº5702-1511-CM18 "CET LYNCH (CELEBRACIÓN DÍA NIÑO/A) FOSOACET 172 A. TÉCNICA"
Recuerde que el responsable del pago es Direc.Reg.Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5702-1511-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2018
Nombre de la Orden de Compra CET LYNCH (CELEBRACIÓN DÍA NIÑO/A) FOSOACET 172 A. TÉCNICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Arica y Parinacota
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.020-0
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor N° 798
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.020-0
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 03
Comuna Arica
Impuesto 2052
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS PARA: ENTREGA, FACTURAR, CONTACTO, HORARIO Y OTROS

FECHA DE ENTREGA:

Se requiere coordinar entrega con personal del Área Técnica, al fono 582254780.

-          Sra. Esmeralda Hueche H.,  esmeraldah.hueche@gendarmeria.cl

-          Sra. Ada Lemus C.,  ada.lemus@gendarmeria.cl

-          Rodrigo Jorquera Carmona  rodrigo.jorquera@gendarmeria.cl

HORARIO PARA LA ENTREGA:

Lunes – Martes – Jueves y Viernes

09:00 hrs. a 12:00 hrs. y de 14:00 hrs. a  17:00 hrs.

A excepción el día miércoles que es hasta las 12:00 hrs.

Dias Sábado – Domingo y Feriados NO SE ATIENDE.

FACTURAR A NOMBRE DE:

FACTURAR A: CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO PRISIÓN ARICA.

RUT Nº 70.456.600-K

DOMICILIO: PATRICIO LYNCH Nº 03,

CIUDAD: ARICA

GIRO:

 

Amasandería

Servicio Público

Mueblería

Taller de Soldadura

Mantenimiento y Reparación de Vehículos Automotores,

Obras Menores en Construcción

Servicio de Comida Preparada

Peluquería, Salón de Belleza

Empresa de Limpieza de Edificios Residenciales y no Residenciales

Hortalizas

 

PARA PAGO DE FACTURA COMUNICARSE CON:

Sra. Gladys Aguilar Q

correo electrónico: gladys@aguilar@gendarmeria.cl

Teléfono: 58259127 - 582254780 anexo 14

 

Otros contactos (Reemplazo):

 

Srta. Lillian Diaz A,

correo electrónico lilian.diaz@gendarmeria.cl,

Teléfono: 582259127 - 582254780 anexo 14

 

 

IMPORTANTE ANEXAR A FACTURA:

 

Se solicita que se adjunte orden de compra asociada. Esto es para quien recibe en guardia interna verifique quien debe recibir los productos y firmar recepción de factura o guía.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gmamani
Razón Social GILBERTO MARCO MAMANI CALLE
R.U.T. 7.670.717-0
Sucursal Gmamani
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192303
2239-23-LP13
Postres, helados o yogurt congelado72 (969044 )HELADO SAVORY CENTELLA 50 ML UNIDAD 986044(969044) HELADO SAVORY CENTELLA 50 ML UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
Total Neto $ 10.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.052
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 12.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.