Orden de Compra. Nº5702-1734-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5702-478-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Direc.Reg.Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5702-1734-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5702-478-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5702-478-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.020-0
Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.020-0
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 03
Comuna Arica
Impuesto 26711,53
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor R.A.A.M. Ltda
Razón Social RAAM LIMITADA
R.U.T. 77.673.190-0
Sucursal R.A.A.M. Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA GREY  $ 3.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.052
14121901
Papel prensa estándar1UnidadPRENSA EMBRAGUE  $ 13.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.194 $ 13.194
15121501
Aceite de motor5UnidadACEITE W10/40  $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.120 $ 44.120
23231901
Bancada base1UnidadJUEGO METALES BANCADA 0,25  $ 12.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.723 $ 12.723
26121630
Accesorios de cable1UnidadJUEGO CABLE DE BUJIAS  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
27112808
Anillos metálicos1UnidadJUEGO DE ANILLOS 0,25  $ 21.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.975 $ 21.975
31171527
Conos de rodamiento1UnidadRODAMIENTO EMPUJE  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
31171508
Cojinetes de cabeza de biela1UnidadJUEGO METALES BIELA 0,25  $ 7.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.958 $ 7.958
31201602
Pastas1UnidadPASTA DE PULIR  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
40161526
Retenes de filtro o accesorios1UnidadJUEGO DE EMPAQUETADURA CON RETENES  $ 13.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.908 $ 13.908
40161526
Retenes de filtro o accesorios1UnidadFILTRO DE ACEITE  $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.009 $ 1.009
50202301
Agua2UnidadBIDOMES DE AGUA VERDE C/U 5 LTRS.  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
73152001
Servicios de Rellenado de Líquido1UnidadLITRO LIQUIDO ATF  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
Total Neto $ 140.587
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.712
TOTAL OC $ 167.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.