Orden de Compra. Nº5702-2024-SE10 "C.P. ARICA COMPRA DE ELEMENTOS DEPORTIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es Direc.Reg.Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5702-2024-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2010
Nombre de la Orden de Compra C.P. ARICA COMPRA DE ELEMENTOS DEPORTIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.020-0
Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.020-0
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 03
Comuna Arica
Impuesto 8227,7334
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN MANUEL SANCHEZ IBANEZ
Razón Social JUAN MANUEL SANCHEZ IBANEZ
R.U.T. 6.075.108-0
Sucursal JUAN MANUEL SANCHEZ IBANEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221506
Colchonetas6UnidadCOLCHONETAS DEPORTIVAS 1 X 60 DENSIDAD 45COLCHONETAS DEPORTIVAS 1 X 60 DENSIDAD 45 $ 7.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.302 $ 43.304
Total Neto $ 43.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.228
TOTAL OC $ 51.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.