Orden de Compra. Nº5702-2446-SE17 "C.P.ARICA, COMPRA DE MAT. PARA BAÑOS C.D.P. DESDE 5702-103-L117"
Recuerde que el responsable del pago es Direc.Reg.Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5702-2446-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2017
Nombre de la Orden de Compra C.P.ARICA, COMPRA DE MAT. PARA BAÑOS C.D.P. DESDE 5702-103-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5702-103-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.020-0
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor N° 798
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.020-0
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 03
Comuna Arica
Impuesto 57760
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARICA
Razón Social leonardo isaac debernardi pizarro eirl
R.U.T. 76.060.022-9
Sucursal ARICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava8Metro Cúbicocubos de ripio para construccioncubos de ripio para construccion $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000
Total Neto $ 304.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.760
TOTAL OC $ 361.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.