Orden de Compra. Nº5702-2660-CM17 "C.P. ARICA COMPRA DE MATERIALES PARA SS JJ"
Recuerde que el responsable del pago es Direc.Reg.Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5702-2660-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra C.P. ARICA COMPRA DE MATERIALES PARA SS JJ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.020-0
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor N° 798
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.020-0
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 03
Comuna Arica
Impuesto 32897,4436
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar10 (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.130 $ 13.130
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua2 (971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES 988546(971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES; Código: 165469-1;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.068 $ 125.068
31211904
2239-10-LP12
Brochas8 (990626) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 1/2 UNIDAD 1007785(990626) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 1/2 UNIDAD; Código: 125712-9;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.568 $ 22.568
31211904
2239-10-LP12
Brochas8 (1018684) BROCHA PREMIER MULTIPROPÓSITO 3 UNIDAD 1038758(1018684) BROCHA PREMIER MULTIPROPÓSITO 3 UNIDAD; Código: 125686-6;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.912 $ 15.912
Total Neto $ 176.678
Descuento $ 3.534
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.897
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 206.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.