Orden de Compra. Nº5702-271-OC08 "COMPRA DE VERDURA RANCHO MES MARZO C.P. ARICA"
Recuerde que el responsable del pago es Direc.Reg.Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5702-271-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VERDURA RANCHO MES MARZO C.P. ARICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FACTURAR A COMPLEJO PENIT. ARICA RUT Nº 61.004.001 - 2 RUTA 5 NORTE KM. 2063 ENTREGA PARCIALIZADA SEGUN REQUERIMIENTO
Proveniente de Licitación 5702-64-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61979020-0
Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61979020-0
Dirección de Facturación Rafael Sotomayor N° 798
Comuna -1
Impuesto 15580
Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor N° 798
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VIRGINIA CARMELA FLORES HUANCA
R.U.T. 6.641.874-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50121613
RUEDAS DE COCHAYUYO5UnidadRUEDAS DE COCHAYUYORUEDAS DE COCHAYUYO $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
Total Neto $ 82.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.580
TOTAL OC $ 97.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.