Orden de Compra. Nº5702-272-OC08 "COMPRA DE VERDURA MES MARZO RANCHO C.P. ARICA"
Recuerde que el responsable del pago es Direc.Reg.Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5702-272-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VERDURA MES MARZO RANCHO C.P. ARICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FACTURAR A COMPLEJO PENIT. ARICA RUTA 5 NORTE KM. 2063 RUT Nº 61.004.001 - 2 ENTREGA PARCIALIZADA SEGUN REQUERIMIENTO
Proveniente de Licitación 5702-64-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61979020-0
Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61979020-0
Dirección de Facturación Rafael Sotomayor N° 798
Comuna -1
Impuesto 386308
Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor N° 798
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARCO ANTONIO BERRIOS FRANCO
R.U.T. 9.465.866-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca8840kilogramoFruta frescaSANDIA (1.105 UNDS.) $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.033.200 $ 2.033.200
Total Neto $ 2.033.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 386.308
TOTAL OC $ 2.419.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.