|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5702-373-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
22-03-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Instalación reparación aire acondicionado |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion regional Arica y Parinacota |
|
Razón Social |
Direc.Reg.Arica y Parinacota
|
|
R.U.T. |
61.979.020-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rafael Sotomayor N° 798 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Direc.Reg.Arica y Parinacota
|
|
R.U.T. |
61.979.020-0 |
|
Dirección de Facturación |
Patricio Lynch Nº 03 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
155179,27 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Patricio Lynch Nº 03 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ecoref |
|
Razón Social |
ELIA CARLA ROMERO CARDENAS
|
|
R.U.T. |
13.197.602-k |
|
Sucursal |
ecoref |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad no definida | | |
$ 816.733,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 816.733
|
$ 816.733
|
|
|
Total Neto
|
$ 816.733
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 155.179
|
|
$ 971.912
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.