Orden de Compra. Nº5703-111-CM18 "Adquisición de materiales de oficina Dirección Regional"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5703-111-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina Dirección Regional
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ARICA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Calle Baquedano Nº794
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Calle Baquedano Nº794
Comuna Arica
Impuesto 4816
Dirección de Envío de la Factura Calle Baquedano Nº794
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YANULAQUE Y CIA LTDA
Razón Social YANULAQUE Y CIA LTDA
R.U.T. 81.056.900-k
Sucursal YANULAQUE Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores3 (1110411 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 10 UNIDADES 1130411(1110411) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 10 UNIDADES; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770
14111610
2239-4-LP14
Cartulina3 (1285235 )CARTULINA DIAZOL LISA CARTA 200 GR 100 UNIDADES 1311239(1285235) CARTULINA DIAZOL LISA CARTA 200 GR 100 UNIDADES; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.576 $ 21.576
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1007681 )CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES 1025681(1007681) CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
Total Neto $ 26.682
Descuento $ 1.334
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.816
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 30.164


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.