Orden de Compra. Nº5703-112-SE09 "Suministro Cafe Capsulas 17 y 26/11 - VIF"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5703-112-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Suministro Cafe Capsulas 17 y 26/11 - VIF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5703-1-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ARICA
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Calle 18 de Septiembre Nº 1854
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Calle Baquedano Nº794
Comuna Arica
Impuesto 30780
Dirección de Envío de la Factura Calle Baquedano Nº794
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor monsekaro
Razón Social leandro concha
R.U.T. 15.692.702-3
Sucursal monsekaro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Gestión de cafetería180UnidadContrato de Suministro: 50 Servicio de Café para reunión dirigentas MJH opción 1, día 17/11/09.  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
Total Neto $ 162.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.780
TOTAL OC $ 192.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.