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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5703-3-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Atención Autoridades Gastos Representación |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ARICA |
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Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
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R.U.T. |
60.107.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle 18 de Septiembre Nº 1854 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
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R.U.T. |
60.107.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle Baquedano Nº794 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
47420,168061 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Baquedano Nº794 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-01-2014 |
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Proveedor |
HOTEL EL PASO PARK |
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Razón Social |
ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A.
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R.U.T. |
76.744.260-2 |
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Sucursal |
HOTEL EL PASO PARK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | Atención Autoridades | |
$ 249.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 249.580
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$ 249.580
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Total Neto
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$ 249.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.420
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$ 297.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.