Orden de Compra. Nº5703-3-SE14 "Atención Autoridades Gastos Representación"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5703-3-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Atención Autoridades Gastos Representación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ARICA
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Calle 18 de Septiembre Nº 1854
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Calle Baquedano Nº794
Comuna Arica
Impuesto 47420,168061
Dirección de Envío de la Factura Calle Baquedano Nº794
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL EL PASO PARK
Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A.
R.U.T. 76.744.260-2
Sucursal HOTEL EL PASO PARK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de catering1Unidad no definidaAtención Autoridades  $ 249.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.580 $ 249.580
Total Neto $ 249.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.420
TOTAL OC $ 297.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.