|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5703-67-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-08-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Suministro Cafe Capacitación Junji 20.08 - Desarro |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5703-1-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ARICA |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
|
|
R.U.T. |
60.107.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Calle 18 de Septiembre Nº 1854 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
|
|
R.U.T. |
60.107.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Baquedano Nº794 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
6840 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Baquedano Nº794 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Concesion y serv.cattering. prod. de eventos |
|
Razón Social |
ROSSANA LINA RICHARD ESCOBAR
|
|
R.U.T. |
8.795.541-9 |
|
Sucursal |
Concesion y serv.cattering. prod. de eventos |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Gestión de cafetería | 30 | Unidad | 30 Servicios de café para capacitación en Género - Desarrollo Regional, para día 20/08/09. | |
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.000
|
$ 36.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 36.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.840
|
|
$ 42.840
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.