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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5703-92-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro Cafe 13 y 22/10 - Capacitación materia Género |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5703-1-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ARICA |
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Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
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R.U.T. |
60.107.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle 18 de Septiembre Nº 1854 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
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R.U.T. |
60.107.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle Baquedano Nº794 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
14250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Baquedano Nº794 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
monsekaro |
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Razón Social |
leandro concha
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R.U.T. |
15.692.702-3 |
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Sucursal |
monsekaro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Gestión de cafetería | 50 | Unidad | Contrato de Suministro: 50 Servicio de Café para capacitación en materia de género opción 1, día 13 y 22/10/09. | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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Total Neto
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$ 75.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.250
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$ 89.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.