Orden de Compra. Nº5707-221-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5707-2-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5707-221-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5707-2-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Universidades Estatales - Bienes o servicios incluida la contratación de créditos (Art. 38, N°1 de la Ley 21.094)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FEN Dirección Económica y Administrativa
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Blanco Viajes SPA
Razón Social BLANCO VIAJES SPA
R.U.T. 80.116.100-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Blanco Viajes SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121502
Agencias de viajes1Gramo5872 - FEN Control de Gestión y Sistemas de InformaciónSeguro de viaje Prof. Nicolas Garrido a Río de janeiro $ 32.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.855 $ 32.855
Total Neto $ 32.855
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 32.855

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.