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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5709-337-CM09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Impresión de Certificados, Unidad de Extensión. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gabinete Departamento de Administración - FEN |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
116850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grafica Puerto Madero |
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Razón Social |
PUERTO MADERO IMPRESORES S A
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R.U.T. |
99.581.910-4 |
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Sucursal |
Grafica Puerto Madero |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121802
| Pulseras o tarjetas de identificación o productos | 1 | | (596237) TARJETA - COUCHE OPACO DE 300 G 14,5X21 537172 | (596237) TARJETA - COUCHE OPACO DE 300 G 14,5X21; Código: 66870;Región : RM
;SERVICIO POR $ 5,000(1)
;SERVICIO POR $ 10,000(1)
;SERVICIO POR $ 100,000(6)
;AJUSTE DE SENCILLO $1(615000)
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$ 615.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 615.000
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$ 615.000
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Total Neto
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$ 615.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 116.850
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 731.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.