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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5722-39-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Coffee Break |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Yungay N° 621 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
71848,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yungay N° 621 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DATOS DE FACTURACIÓN | FACTURAR A: Ministerio de Obras Públicas dirección general de OO.PP DCyF RUT: 61.202.000-0 Giro: Gobierno central Unidad de pago (Es obligación incorporarlo): 1820 |
| UNIDAD DE PAGO | INGRESAR EN FACTURACIÓN UNIDAD DE PAGO N°1820 |
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Proveedor |
EVENTOSCHICC |
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Razón Social |
MARCELA ALEJANDRA OLIVERA ALBA
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R.U.T. |
10.986.269-K |
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Sucursal |
EVENTOSCHICC |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 3 | Unidad | Servicio de coffee break para 23 personas en dependencias de Aeródromo Las Marías Valdivia, que incluya comida y bebestibles fríos y calientes para los días 26 y 27 de octubre de 2022 | |
$ 126.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.150
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$ 378.150
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Total Neto
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$ 378.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.848
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$ 449.998
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.