Orden de Compra. Nº5722-39-AG22 "Servicio Coffee Break"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5722-39-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Servicio Coffee Break
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Arquitectura, Región XIV de Los Rios
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Garcia Reyes N° 284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sectorial del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Yungay N° 621
Comuna Valdivia
Impuesto 71848,5
Dirección de Envío de la Factura Yungay N° 621
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACIÓN
FACTURAR A:
Ministerio de Obras Públicas dirección general de OO.PP DCyF
RUT: 61.202.000-0
Giro: Gobierno central
Unidad de pago (Es obligación incorporarlo): 1820
UNIDAD DE PAGOINGRESAR EN FACTURACIÓN UNIDAD DE PAGO N°1820
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVENTOSCHICC
Razón Social MARCELA ALEJANDRA OLIVERA ALBA
R.U.T. 10.986.269-K
Sucursal EVENTOSCHICC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering3UnidadServicio de coffee break para 23 personas en dependencias de Aeródromo Las Marías Valdivia, que incluya comida y bebestibles fríos y calientes para los días 26 y 27 de octubre de 2022  $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.150 $ 378.150
Total Neto $ 378.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.848
TOTAL OC $ 449.998


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.986.269-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.188.561-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.