Orden de Compra. Nº5722-54-SE10 "Contrato de suministra"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5722-54-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-05-2010
Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5722-20-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Arquitectura, Región XIV de Los Rios
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Yungay N° 603, 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Yungay N° 621
Comuna Valdivia
Impuesto 16982,77
Dirección de Envío de la Factura Yungay N° 621
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios de Ingeniería Austral S.A.
Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA AUSTRAL S A
R.U.T. 96.937.130-8
Sucursal Servicios de Ingeniería Austral S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaServicios de acuerdo a contrato de suministro ID:5722-20-L109  $ 89.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.383 $ 89.383
Total Neto $ 89.383
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.983
TOTAL OC $ 106.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.