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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5723-11159-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-12-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de transporte de Materiales VIF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Region de los Rios |
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Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
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R.U.T. |
60.107.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Yerbas Buenas 181 3º piso Valdivia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
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R.U.T. |
60.107.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Anwandter Nº321 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
3352,93 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Anwandter Nº321 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PeluqueriaHaar |
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Razón Social |
MONICA CARMEN CARRILLO ABARZUA
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R.U.T. |
10.838.585-5 |
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Sucursal |
PeluqueriaHaar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | | transporte de funcionarias Sernam con materiales 3 recorridos , a diferentes sectores en el marco Conmemoración 25 noviembre |
$ 17.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.647
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$ 17.647
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Total Neto
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$ 17.647
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.353
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$ 21.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.