Orden de Compra. Nº5723-3-AG26 "Materiales de Aseo DR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5723-3-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo DR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Region de los Rios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 48
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Vicente Perez Rosales 759
Comuna Valdivia
Impuesto 37848
Dirección de Envío de la Factura Vicente Perez Rosales 759
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISSUR SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEL SUR SPA
R.U.T. 78.214.161-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISSUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico7UnidadPAPEL HIGIÉNICO JUMBO 250 METROS, DEBE SER DOBLE HOJA Y EXTRA BLANCO. PACK 6 ROLLOS DE 250 METROS O EQUIVALENTE EN METROS (BUENA CALIDAD)  $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.800 $ 72.800
14111703
Toallas de papel1UnidadCAJA TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA BLANCA DOBLE HOJA 18 X 200 (BUENA CALIDAD)  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111703
Toallas de papel18UnidadTOALLA DE PAPEL JUMBO 250 M X 2 ROLLOS DOBLE HOJA (BUENA CALIDAD)  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción1UnidadJabón Líquido para manos con Glicerina 5 LT  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 199.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.848
TOTAL OC $ 237.048


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.