Orden de Compra. Nº5723-71-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5723-7-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5723-71-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5723-7-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5723-7-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Region de los Rios
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas 181 3º piso Valdivia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Carlos Anwandter Nº321
Comuna Valdivia
Impuesto 638655,455
Dirección de Envío de la Factura Carlos Anwandter Nº321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CODIGO CHILE LTDA
Razón Social CODIGO CHILE EVENTOS LIMITADA
R.U.T. 76.051.839-5
Sucursal CODIGO CHILE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad   $ 3.361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.345 $ 3.361.345
Total Neto $ 3.361.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 638.655
TOTAL OC $ 3.999.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.