Orden de Compra. Nº5725-11024-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5725-11014-R108"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5725-11024-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5725-11014-R108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5725-11014-R108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Proyecto D041-1374 - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850, 6º piso
Comuna Santiago
Impuesto 18506
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 6º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APRO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART PROTECCION Y SEG IND
R.U.T. 86.887.200-4
Sucursal APRO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles40Unidad GUANTES DE LATEX LIBRE DE TALCO TAMAÑO SMALL Y MEDIUM CAJA DE 100UNIDADES $ 2.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.400 $ 97.400
Total Neto $ 97.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.506
TOTAL OC $ 115.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.